Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

-26.998,99 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-26.998,99 €
46,97%
-21.513,62 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-21.513,62 €
37,43%
-5.977,17 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-5.977,17 €
10,40%
-2.990,64 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.990,64 €
5,20%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -26.998,99 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -21.513,62 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -5.977,17 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -2.990,64 €
  • Summe
    -57.480,42 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (Jahresergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-57.480,42 €
18: Ordentliches Ergebnis
-57.480,42 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-57.480,42 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-57.480,42 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-61.201,58 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-61.201,58 €
Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
32: Ertrag aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
33: Aufwand aus Verrechnungen m.d.allg.Rücklage
0 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €